
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 中共盘锦市委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 中共盘锦市委党校2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2025年中共盘锦市委党校部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》(辽财预〔2025〕1号)
2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)
第二部分 中共盘锦市委党校概况
一、部门职责
中共盘锦市委党校(盘锦市行政学院、盘锦市社会主义学院)是在市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是市委的重要工作部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是市委哲学社会科学研究机构。
中共盘锦市委党校创建于1985年。2000年12月,市委决定,兼并盘锦市行政学院、盘锦市社会主义学院,形成“一个机构、三块牌子”的新体制,即“一校两院”。
盘锦市委党校作为盘锦市综合性干部教育培训主阵地,主要任务是:轮训党员领导干部,培训中青年党员领导干部、意识形态部门领导干部和理论骨干,培训国家公务员、高层次公共管理及政策研究人员,培训统一战线党内、党外两支干部队伍,培训国有大中型企业高层管理人员、非公有制经济企业及其他组织机构管理人员;围绕市委、市政府中心工作和全市经济社会发展的重点、难点、热点问题举办各类专题研究班、培训班;举办高层次专题讲座等。主体班次有县处级领导干部进修班、中青年干部培训班、科级干部培训班、公务员初任培训班、公务员知识更新培训班、统战干部培训班、党外干部培训班、各级团干部、女干部培训班等。
盘锦市委党校作为市委重要的哲学社会科学研究机构,主要任务是:围绕国际国内和本市党的建设、经济社会发展中出现的新情况、新问题及政府管理理论创新和行政政策开展科学研究、市情研究和咨询服务。坚持服务于党的理论创新,服务于市委市政府的决策,服务于教学,服务于经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设,充分发挥为市委、市政府决策服务的思想库作用。
在学历教育工作上,市委党校负责承办省委党校在职研究生盘锦籍学员招生、管理工作。
二、机构设置
盘锦市委党校实行校务委员会领导体制,校长由市委副书记兼任。校委会工作由常务副校长主持。现设行政科室7个(综合办公室、组织人事科、教务科、科研科、学员科、对外联络培训科、总务科),教学科研机构9个(马克思主义教研部、党史党建教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、统战教研部、决策咨询部、信息中心、图书馆)。现有教职员工88人,其中教授3人,副教授20人,讲师19人。员工实行分类管理,即党务行政管理人员参照公务员管理,教学科研人员按照事业单位人员管理。
所属二级单位设置如下:无
第三部分中共盘锦市委党校2025年度部门
预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算3254.43万元,其中:
1.一般公共预算拨款收入2904.43万元;
2.政府性基金预算拨款收入0万元;
3.国有资本经营预算拨款收入0万元;
4.财政专户管理资金收入350万元;
5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;
6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元,单位资金超收收入0万元。
(二)支出预算3254.43万元,其中:
1.基本支出1680.86万元;
2.项目支出1573.57万元。
在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出
370万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。
2025年预算收支比上年增加403.91万元,增加变化的主要原因为是工资福利支出补发2020年绩效奖金。
二、部门管理专项资金情况
2025年,中共盘锦市委党校管理专项资金共0个,涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年中共盘锦市委党校机关运行经费预算为374.12万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
四、政府采购情况
2025年中共盘锦市委党校安排政府采购预算370万元,具体为货物0万元,服务370万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年,中共盘锦市委党校财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为4.5万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长0%。其中:
1.因公出国(境)费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为预算无变化。
2.公务接待费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因为无预算安排资金。
3.公务用车购置及运行费4.5万元(其中:公务用车购置费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费4.5万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。主要原因是预算和上年保持不变。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位:万元
项目 金额
(2024)年 2025年
合计 4.50 4.50
1.因公出国(境)费 0 0
2.公务接待费 0 0
3.公务用车购置及运行费 4.5 4.5
其中:公务用车购置费 0 0
公务用车运行费 4.5 4.5
六、国有资产占用情况
中共盘锦市委党校2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,中共盘锦市委党校2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共10个,涉及资金1573.57万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
第五部分2025年中共盘锦市委党校部门预算公开表