
目 录
第一部分 部门预算公开管理文件
第二部分 盘锦市机要保密技术保障中心(盘锦市专用通信局)部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第三部分 盘锦市机要保密技术保障中心(盘锦市专用通信局)部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 盘锦市机要保密技术保障中心(盘锦市专用通信局)2025年度部门预算批复表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表(政府预算)
十二、支出经济分类预算表(部门预算)
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门(单位)整体绩效目标表
十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
十八、部门管理专项资金预算表
第一部分 部门预算公开管理文件
1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》(辽财预〔2025〕1号)
2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)
第二部分 盘锦市机要保密技术保障中心
(盘锦市专用通信局)概况
一、 主要职责
盘锦市机要保密技术保障中心(盘锦市专用通信局)的主要职责是:
(一)贯彻执行国家及省、市有关机要保密(专用通信)万面的方针政策、法律法规,为全市机要保密(专用通信)工作提供技术支持和服务保障。
(二)承担保密技术检查和监控的事务性工作,执行涉密文电传输、重要涉密会议等专项任务,对重点涉密活动、电子设备进行安全监测和技术检测。
(三)承担机要通信基础设施建设和运行维护具体工作。提供机要通信技术保障服务。
(四)承担密钥管理、电子认证基础设施建设和运行维护具体工作;开展数字证书以及电子认证服务工作。
(五)承担涉密单位涉密载体销毁工作。
(六)承担保密科技测评和涉密信息系统检测评估工作。
(七)承担党政专用通信服务保障工作。
(八)承担市委办公室交办的其他工作。
二、机构设置
纳入盘锦市机要保密技术保障中心(盘锦市专用通信局)2025年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1. 盘锦市机要保密技术保障中心(盘锦市专用通信局)(本级)
第三部分
盘锦市机要保密技术保障中心
(盘锦市专用通信局)2025年度部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算141.64万元,包括:
1.一般公共预算收入141.64万元;
2.政府性基金预算收入**万元;
3.国有资本经营预算收入**万元;
4.财政专户管理资金收入**万元;
5.事业收入**万元;
6.事业单位经营收入**万元;
7.上级补助收入**万元;
8.附属单位上缴收入**万元;
9.其他收入**万元;
10.上年结转**万元。
(二)支出预算141.64万元,包括:
1.基本支出141.64万元;
2.项目支出0万元。
支出预算中,政府采购支出0万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。
2025年预算同上年比较,收入增加60.7万元,增加75%;支出增加60.7万元,增加75%;。增减变化的主要原因是人员增加。
二、部门管理专项资金情况
2025年,盘锦市机要保密技术保障中心(盘锦市专用通信局)管理专项资金共0个,涉及资金0万元。。
三、机关运行经费安排情况
2025年盘锦市机要保密技术保障中心(盘锦市专用通信局)机关运行经费预算7.57万元,比2024年预算增加3.27万元,增加76%,主要原因人员增加,公用经费增加。主要包括:办公经费7.57万元。
四、政府采购情况
2025年盘锦市机要保密技术保障中心(盘锦市专用通信局)安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年度“三公”经费预算支出安排0万元,比2024年度持平。其中:
1.因公出国(境)费0万元,与2024年持平。
2.公务接待费0万元,与2024年持平。
3.公务用车购置及运行费0万元,与2024年持平:公务用车购置费0万元,与2024年持平;公务用车运行费0万元,与2024年持平。
财政拨款预算“三公”经费支出表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 金额 | ||
2024年 | 2025年 | ||
合计 | |||
1.因公出国(境)费 | |||
2.公务接待费 | |||
3.公务用车购置及运行费 | |||
其中:公务用车购置费 | |||
公务用车运行费 | |||
六、国有资产占用情况
盘锦市机要保密技术保障中心(盘锦市专用通信局)2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求,盘锦市机要保密技术保障中心(盘锦市专用通信局)2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共0个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共0个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。
3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 2025年盘锦市机要保密技术保障中心
(盘锦市专用通信局)部门预算公开表
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