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财政预决算

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中国共产主义青年团盘锦市委员会2025年度部门预算
浏览次数: 发布时间:2025-02-07

   


第一部分    部门预算公开管理文件

第二部分    中国共产主义青年团盘锦市委员会部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    中国共产主义青年团盘锦市委员会2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2025中国共产主义青年团盘锦市委员会部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

第一部分    部门预算公开管理文件

 

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》(辽财预〔20251号)

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预2021253号)

 

第二部分 中国共产主义青年团盘锦市委员会部门概况

 

一、 主要职责

(一)领导全市共青团工作,指导盘锦市青年联合会(以下简称市青联)、盘锦市学生联合会(以下简称市学联)工作,受市委的委托领导全市少先队工作,指导和管理全市性青年社团组织。

(二)拟订全市青少年工作政策和事业发展规划,促进青少年活动阵地、青少年服务机构建设。

(三)参与全市有关青少年法规制度的拟订并组织实施,会同有关部门开展未成年人保护工作,协助市委、市政府处理、协调与全市青少年权益相关的事务。

(四)调查全市青年思想动态和青年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动,加强全市共青团网络新媒体引导工作。

(五)协助政府有关部门开展全市大、中、小学生和职业青年的教育、引导工作,为全市各类青少年群体提供服务和帮助,维护社会安定团结。

(六)组织和带领全市青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中发挥生力军和突击队作用,加强对全市共青团服务青年和促进青年发展的统筹工作。

(七)负责全市青年统战工作,承担全市青少年外事和市内外青少年友好交流工作,加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系、服务和引导工作。

(八)承办市委、市政府和团省委交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中国共产主义青年团盘锦市委员会2025年度部门预算编制范围的单位包括:

1.中国共产主义青年团盘锦市委员会本级

 

第三部分 中国共产主义青年团盘锦市委员会2025年度部门预算情况说明

 

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算265.61万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入265.61万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元单位资金超收收入0万元

(二)支出预算265.61万元,其中:

1.基本支出184.61万元

2.项目支出81万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出

0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共3,涉及资金81万元。

2025年预算收支比年增加17.01万元,增减变化的主要原因为人员经费增加及项目经费增加

二、部门管理专项资金情况

2025年,中国共产主义青年团盘锦市委员会管理专项资金共1个,涉及资金20万元。其中:人才专项经费20万元。

三、机关运行经费安排情况

2025中国共产主义青年团盘锦市委员会机关运行经费预算为8.7万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出

四、政府采购情况

2025年中国共产主义青年团盘锦市委员会安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年,中国共产主义青年团盘锦市委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2.公务接待费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%;公务用车运行费0万元,比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%),比年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

 

财政拨款预算“三公”经费支出表



单位:万元

项目

金额

2024)

2025

合计

0

0

1.因公出国(境)费



2.公务接待费



3.公务用车购置及运行费



 其中:公务用车购置费



       公务用车运行费



六、国有资产占用情况

中国共产主义青年团盘锦市委员会2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,中国共产主义青年团盘锦市委员会2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共2个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共3个,涉及资金81万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  9.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  10.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。

 

第五部分 2025年部门预算公开

2025年中国共产主义青年团盘锦市委员会单位预算公开表(本级).xlsx


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