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财政预决算

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盘锦市妇女儿童活动中心2025年度部门预算
浏览次数: 发布时间:2025-02-07

   

第一部分  部门预算公开管理文件

第二部分    盘锦市妇女儿童活动中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分    盘锦市妇女儿童活动中心2025年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第五部分    2025年盘锦市妇女儿童活动中心部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表 

 

第一部分  部门预算公开管理文件

 

1.《关于切实做好2025年市县预算公开工作的通知》(辽财预([2025】1号)

2.《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)

 

第二部分 盘锦市妇女儿童活动中心概况

 

1.主要职能。

(一)服务全市妇女儿童事业发展,为市妇联维护妇女权益,促进妇女发展,以及对外友好交流,提供技术性支持和服务性保障。

(二)为妇女儿童教育、培训、科普宣传等活动提供综合服务场所。

(三)为公益性社会组织和巾帼志愿者队伍提供服务。参与家庭文明建设,开展家庭、妇女、儿童相关公共服务和公益项目及兴趣培训。

(四)为妇女创业就业提供服务,承接妇女创业就业技能培训,协调社会资源,帮扶困难妇女儿童。

(五)承担市妇联交办的其它工作。

二、机构设置

盘锦市妇女儿童活动中心为盘锦市妇女联合会所属事业单位。

三、部门预算单位构成

纳入盘锦市妇女儿童活动中心2024年度部门预算编制范围的单位包括:

1.盘锦市妇女儿童活动中心

 

第三部分 盘锦市妇女儿童活动中心2025年部门预算情况说明

 

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算53.96万元,其中:

1.一般公共预算拨款收入53.96万元;

2.政府性基金预算拨款收入0万元;

3.国有资本经营预算拨款收入0万元;

4.财政专户管理资金收入0万元;

5.单位资金收入0万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

6.上年结转结余0万元,其中上年财政专户管理资金超收收入0万元,政府性基金预算超收收入0万元单位资金超收收入0万元

(二)支出预算53.96万元,其中:

1.基本支出53.96万元

2.项目支出0万元。

在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出

0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0,涉及资金0万元。

2025年预算收支比年增加0.51万元,增减变化的主要原因为人员经费增加

二、部门管理专项资金情况

2025年,盘锦市妇女儿童活动中心管理专项资金共0个,涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

盘锦市妇女儿童活动中心为事业单位,根据机关运行经费的定义,本单位无机关运行经费支出

四、政府采购情况

2025年盘锦市妇女儿童活动中心安排政府采购预算0万元,具体为货物0万元,服务0万元,工程0万元;预留面向中小企业采购份额0万元,其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年,盘锦市妇女儿童活动中心财政拨款预算安排的 “三公”经费预算为0万元,持平。其中:

1.因公出国(境)费0万元,持平

2.公务接待费0万元,持平

3.公务用车购置及运行费0万元(其中:公务用车购置费0万元,持平;公务用车运行费0万元,持平),持平

 

 

 

财政拨款预算“三公”经费支出表



单位:万元

项目

金额

2024

2025

合计



1.因公出国(境)费



2.公务接待费



3.公务用车购置及运行费



 其中:公务用车购置费



       公务用车运行费



六、国有资产占用情况

盘锦市妇女儿童活动中心2025年年初预算购置车辆0台,金额0万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,盘锦市妇女儿童活动中心2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  11.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  12.卫生健康类(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

第五部分 2025年盘锦市妇女儿童活动中心部门预算批复表

 

收支预算总表


1




单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

    

   

   

预算数

   

预算数

一、一般公共预算拨款收入

53.96

一、一般公共服务支出

40.63

二、政府性基金预算拨款收入


二、社会保障和就业支出

6.51

三、国有资本经营预算拨款收入


三、卫生健康支出

2.38

四、财政专户管理资金收入


四、住房保障支出

4.44

五、单位资金收入




(一)事业收入




(二)事业单位经营收入




(三)上级补助收入




(四)附属单位上缴收入




(五)其他收入








本年收入合计

53.96

本年支出合计

53.96

上年结转结余


年终结转结余






        

53.96

        

53.96

 

收入预算总表




















2


















单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

53.96

53.96

53.96
















盘锦市妇女儿童活动中心

53.96

53.96

53.96
















 

支出预算总表








3







单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

53.96

53.96

51.04

2.92


201

一般公共服务支出

40.63

40.63

38.11

2.52


20129

  群众团体事务

40.63

40.63

38.11

2.52


2012950

    事业运行

40.63

40.63

38.11

2.52


208

社会保障和就业支出

6.51

6.51

6.11

0.40


20805

  行政事业单位养老支出

5.92

5.92

5.92



2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.92

5.92

5.92



20811

  残疾人事业

0.40

0.40


0.40


2081199

    其他残疾人事业支出

0.40

0.40


0.40


20899

  其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

0.19



2089999

    其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

0.19



210

卫生健康支出

2.38

2.38

2.38



21011

  行政事业单位医疗

2.38

2.38

2.38



2101102

    事业单位医疗

2.23

2.23

2.23



2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

0.15



221

住房保障支出

4.44

4.44

4.44



22102

  住房改革支出

4.44

4.44

4.44



2210201

    住房公积金

4.44

4.44

4.44



 

财政拨款收支预算总表


4




单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

    

   

   

预算数

   

预算数

一、本年收入

53.96

一、本年支出

53.96

(一)一般公共预算拨款收入

53.96

(一)一般公共服务支出

40.63

(二)政府性基金预算拨款收入


(二)社会保障和就业支出

6.51

(三)国有资本经营预算拨款收入


(三)卫生健康支出

2.38

二、上年结转


(四)住房保障支出

4.44

(一)一般公共预算拨款收入




(二)政府性基金预算拨款收入




(三)国有资本经营预算拨款收入














二、年终结转结余






        

53.96

        

53.96

 

一般公共预算支出表








5







单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

科目编码

科目名称

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

53.96

53.96

51.04

2.92


201

一般公共服务支出

40.63

40.63

38.11

2.52


20129

  群众团体事务

40.63

40.63

38.11

2.52


2012950

    事业运行

40.63

40.63

38.11

2.52


208

社会保障和就业支出

6.51

6.51

6.11

0.40


20805

  行政事业单位养老支出

5.92

5.92

5.92



2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.92

5.92

5.92



20811

  残疾人事业

0.40

0.40


0.40


2081199

    其他残疾人事业支出

0.40

0.40


0.40


20899

  其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

0.19



2089999

    其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

0.19



210

卫生健康支出

2.38

2.38

2.38



21011

  行政事业单位医疗

2.38

2.38

2.38



2101102

    事业单位医疗

2.23

2.23

2.23



2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

0.15



221

住房保障支出

4.44

4.44

4.44



22102

  住房改革支出

4.44

4.44

4.44



2210201

    住房公积金

4.44

4.44

4.44



 

一般公共预算基本支出表


6





单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

53.96

51.04

2.92

301

工资福利支出

51.04

51.04


30101

  基本工资

19.50

19.50


30102

  津贴补贴

1.12

1.12


30107

  绩效工资

17.49

17.49


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.92

5.92


30110

  职工基本医疗保险缴费

2.23

2.23


30112

  其他社会保障缴费

0.34

0.34


30113

  住房公积金

4.44

4.44


302

商品和服务支出

2.92


2.92

30201

  办公费

1.91


1.91

30228

  工会经费

0.61


0.61

30299

  其他商品和服务支出

0.40


0.40

 

财政拨款预算“三公”经费支出表







7






单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费







 

政府性基金预算支出表






8





单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出


合计









备注:如此表为空表,则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

 

项目支出预算表

















9
















单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

单位名称

项目名称

项目内容

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计
















































 

支出功能分类预算表
















10














单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

53.96

53.96

53.96











201

一般公共服务支出

40.63

40.63

40.63











  20129

群众团体事务

40.63

40.63

40.63











    2012950

事业运行

40.63

40.63

40.63











208

社会保障和就业支出

6.51

6.51

6.51











  20805

行政事业单位养老支出

5.92

5.92

5.92











    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.92

5.92

5.92











  20811

残疾人事业

0.40

0.40

0.40











    2081199

其他残疾人事业支出

0.40

0.40

0.40











  20899

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

0.19











    2089999

其他社会保障和就业支出

0.19

0.19

0.19











210

卫生健康支出

2.38

2.38

2.38











  21011

行政事业单位医疗

2.38

2.38

2.38











    2101102

事业单位医疗

2.23

2.23

2.23











    2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

0.15











221

住房保障支出

4.44

4.44

4.44











  22102

住房改革支出

4.44

4.44

4.44











    2210201

住房公积金

4.44

4.44

4.44











 

支出经济分类预算表(政府预算)
















11














单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

53.96

53.96

53.96











505

对事业单位经常性补助

53.96

53.96

53.96











  50501

  工资福利支出

51.04

51.04

51.04











  50502

  商品和服务支出

2.92

2.92

2.92











 

支出经济分类预算表(部门预算)
















12














单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金


合计

53.96

53.96

53.96











301

工资福利支出

51.04

51.04

51.04











  30101

  基本工资

19.50

19.50

19.50











  30102

  津贴补贴

1.12

1.12

1.12











  30107

  绩效工资

17.49

17.49

17.49











  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

5.92

5.92

5.92











  30110

  职工基本医疗保险缴费

2.23

2.23

2.23











  30112

  其他社会保障缴费

0.34

0.34

0.34











  30113

  住房公积金

4.44

4.44

4.44











302

商品和服务支出

2.92

2.92

2.92











  30201

  办公费

1.91

1.91

1.91











  30228

  工会经费

0.61

0.61

0.61











  30299

  其他商品和服务支出

0.40

0.40

0.40











 

债务支出预算表
















13















单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计













































 

政府采购支出预算表
















14















单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计




























































 

政府购买服务支出预算表


















15

















单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心

单位:万元

单位名称

支出功能分类(类级)

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计




































































 

部门(单位)整体绩效目标表

16







单位:万元

部门(单位)名称

101132盘锦市妇女儿童活动中心-211100000

年度主要任务

对应项目

预算资金情况

基本支出人员经费(保工资)

44.81

基本支出人员经费(刚性)

6.23

基本支出公用经费(保运转)

2.92

年度绩效目标

完成上级部门安排的工作

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

2025-12

综合管理水平


管理规范


2025-12

整体工作完成情况

工作完成及时率

=

100

%

2025-12

工作质量达标率

=

100

%

2025-12

总体工作完成率

=

100

%

2025-12

预算执行

预算执行效率

结转结余变动率

<=

0

%

2025-12

预算调整率

<=

5

%

2025-12

预算执行率

=

100

%

2025-12

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

2025-12

预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


2025-12

预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


2025-12

预算支出管理规范性


管理规范


2025-12

财务管理

内控制度有效性


制度有效


2025-12

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

2025-12

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

<=

0

2025-12

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

2025-12

在职人员控制率

<=

100

%

2025-12

社会效应

社会效益

推进各项主体工作在基层落地落实


推进


2025-12

服务对象满意度

公众满意度

=

100

%

2025-12

社会公众满意度

职工群众满意率

>=

100

%

2025-12

可持续性

体制机制改革

建立联系妇女群众的长效机制


建立


2025-12

建立预算绩效管理机制


建立


2025-12

 

部门预算项目(政策)绩效目标表

17






单位:万元

项目(政策)名称


主管部门


实施单位


预算资金情况


总体目标


绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算
符号

指标值

度量
单位

完成时限








 

部门管理专项资金预算表






18





单位名称:盘锦市妇女儿童活动中心


单位:万元

    

总计

已分配数

未分配数

    









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