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财政预决算

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盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)2026年度单位预算
浏览次数: 发布时间:2026-01-28

目   录

  

第一部分 部门预算公开管理文件

部分 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)概况

  一、主要职责

二、机构设置

部分 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)2026年单位预算情况说明

部分  名词解释

部分  2026年盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)单位预算批复表

  一、收支预算总表

  二、收入预算总表

  三、支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、财政拨款预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、项目支出预算表

  十、支出功能分类预算表

  十一、支出经济分类预算表(政府预算)

  十二、支出经济分类预算表(部门预算)

  十三、债务支出预算表

  十四、政府采购支出预算表

  十五、政府购买服务支出预算表

  十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

 

第一部分 部门预算公开管理文件

 

《关于印发盘锦市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》(盘财预〔2021〕253号)


 

部分 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)概况

  

一、主要职责

(一)承担团市委机关的服务保障工作,为全市广大青律知识宣传、就业创业指导、对外合作交流平台搭建、优秀成果推广等工作提供服务保障;承担未成年人保护事务性工作;负责全市青少年教育培训相关的服务工作。

(二)承担青少年文艺、体育、科技知识等教育活动的具体工作,为开展示范性青少年活动提供综合服务;负责市青少年官的日常管理和维护工作。

(三)承担团市委交办的其他工作。

二、机构设置:

盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)为纳入共青团盘锦市委员会2026年度部门预算编制范围的二级预算单位。

 

部分 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)2026年单位预算情况说明

 

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算312.51万元,其中:

 1.一般公共预算拨款收入295.43万元;

 2.政府性基金预算拨款收入0万元;

 3.国有资本经营预算拨款收入 0万元;

 4.财政专户管理资金收入 0万元;

 5.单位资金收入17.08万元,其中:事业收入0万元,事业单位经营收入17.08万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元;

 6.上年结转结余0万元,其中:一般公共预算0万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

(二)支出预算312.51万元,其中:

 1.基本支出312.51万元;

 2.项目支出0万元。

 在支出预算中债务支出0万元;政府采购支出0万元;政府购买服务支出0万元;纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元。

2026年预算收支比上年增加18.94万元,增加的主要原因为人员经费增加

二、部门管理专项资金情况

2026 年,盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)管理专项资金共 0个,涉及资金0 万元

  、机关运行经费安排情况

盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)为事业单位,无机关运行经费。2026年,机关运行经费预算为0万元。

、政府采购安排情况

2026年,盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)安排政府采购预算0万元其中:货物采购0万元,工程采购0万元,服务采购0万元

、"三公"经费预算情况

2026年, 盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要原因为本单位2025年度、2026年度未安排此项支出

2.公务接待费0万元,与上年持平。主要原因为本单位2025年度、2026年度未安排此项支出

3.公务用车购置及运行费0万元,与上年持平。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行费0万元,与上年持平。主要原因为本单位2025年度、2026年度未安排此项支出

 

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位:万元

项  目

金  额

2025年

2026年

合  计

0

0

1.因公出国(境)费

0

0

2.公务接待费

0

0

3.公务用车购置及运行费

0

0

其中:公务用车购置费

0

0

公务用车运行费

0

0

、国有资产占有情况

盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)2026年年初预算购置固定资产0万元。其中:车辆0台,金额0万元;单位价值50万元-100万元的设备0台;单位价值100万元以上的设备0台。

七、预算绩效目标情况说明 

  根据预算绩效管理要求,盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)2026年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)0%

 

部分 名词解释

 

1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

    2.基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3.项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转:指以前年度尚未使用完毕,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.工资福利支出反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15.对个人和家庭补助反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16.商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

17.资本性支出反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映

 

第五部分 2026年盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)单位预算批复表

 

(该部分内容另附表)

盘锦市青少年服务中心(盘锦市青少年宫)2026年预算批复表.xlsx


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